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山东海化: 山东海化监事会关于2022年度内部控制自我评价报告的审核意见 环球要闻

2023-03-23 18:22:05 来源:证券之星

           山东海化股份有限公司监事会

    关于 2022 年度内部控制自我评价报告的审核意见

  根据《企业内部控制基本规范》《深圳证券交易所主板上市公司规范


(资料图片)

运作》等有关规定,监事会对《2022 年度内部控制自我评价报告》进行

了审阅,现发表意见如下:

  公司现行内部控制制度符合有关法律法规对上市公司内部控制的要

求。内部控制组织结构完善,分工合理,能够满足公司战略规划、业务发

展的需要。内部控制以关联交易、重大投资、信息披露、对外担保及重点

风险揭示及防控作为关键点,各项工作均按内部控制各项制度的规定进行,

控制严格、充分、有效,具有合理性、完整性和有效性,保证了公司经营

管理的正常运行。

  监事会认为,公司 2022 年度内部控制自我评价报告真实、准确、客

观地反映了公司内部控制的实际情况。

                 山东海化股份有限公司监事会

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